大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:委信访局2020年度部门决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:委信访局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:委信访局部门概况
一、部门主要职能
县信访局是主管信访工作的县委职能部门,属县委工作机关,对外加挂大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人民政府信访局牌子,为正科级。主要职责是:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,传达落实上级和县委、县政府对信访工作的指示和要求。
2、负责受理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信来访和网上信访,依照职责范围,向有关地方和部门转办、交办,并负责督查督办。办理群众申请的复查信访事项。征集人民群众的意见和建议。畅通信访渠道。
3、负责县委、县政府领导同志接待群众来访的事前准备工作,承办县委、县政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志接访事项及批示件的落实情况。对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题,进行协调处理或组织有关部门进行联合调查。
4、承办国家信访局和省委信访局、市委信访局以及中央、省、市其他部门转办、交办的信访事项及省长手机和政府信箱转办、交办的信访事项,并向上级机关报告办理结果。
5、组织、协调有关地方和县直部门妥善处理群众来县到市赴省进京集体上访以及异常、突发性信访事件。协助上级信访部门做好本县群众到市赴省进京上访的劝返工作。
6、综合分析信访信息,及时、准确地向县委、县政府领导反映社情民意。开展调查研究,为县委、县政府制定政策、措施提出建议。
7、检查和指导全县信访业务工作。编纂信访史。负责信访条例的宣传,推动全县信访法治化建设。总结推广各地各部门及基层信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,推进信访工作制度改革。
8、负责信访工作领导责任追究制的实施,组织全县信访工作目标管理的考核、奖惩。组织信访干部业务培训。指导信访部门信息化建设。
9、做好县信访工作联席会议相关工作。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数12人,其中:行政编制6人、全部补助事业编制6人;实有人数16人,其中:在职人数9人,包括行政人员4人、全部补助事业人员5人;离休人员1人;退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计154.72万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少0万元,下降0%;本年收入合计154.72万元,较2019年增加(减少13万元,下降7%,主要原因是:厉行节约。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入154.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计154.72万元,其中本年支出合计154.72万元,较2019年减少13万元,下降7%,主要原因是:厉行节约;年末结转和结余0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。
本年支出的具体构成为:基本支出119.82万元,占77%;项目支出34.9万元,占23%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为134.9万元,决算数为154.72万元,完成年初预算的114.6%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为134.9万元,决算数为154.72万元,完成年初预算的114.6%,主要原因是:人员增加。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.82万元,其中:
(一)工资福利支出81.92万元,较2019年减少6.07万元,下降6.9%,主要原因是:人员调出。
(二)商品和服务支出21.18万元,较2019年减少39.17万元,下降64.9%,主要原因是:厉行节约。
(三)对个人和家庭补助支出8.71万元,较2019年减少0.67万元,下降7%,主要原因是:无。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元,决算数为3.54万元,完成预算的98%,决算数较2019年减少0.84万元,下降19.1%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.6万元,决算数为3.54万元,完成预算的98%,决算数较2019年减少0.84万元,下降19.1%,主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待39批,累计接待355人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出21.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较2019年减少39.17万元,下降64.9%,主要原因是:厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,无。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对0部门(单位)整体支出分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,无。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
我部门今年在省级部门决算中反映0项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。