2018年度审计局决算
目 录
第一部分 审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度审计局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度审计局决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 审计局概况
一、审计局主要职能
峰县审计局是主管经济工作的县政府组成部门直属机构,主要职责是:1、贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策;严格执行审计工作规章制度。2、组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。3、负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。4、对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任。5、向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。6、对本级预算执行情况、本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;对乡镇人民政府(街道办事处)预算执行情况、决算及其他财政资金的管理和使用情况进行审计监督。7、对使用财政资金的县属事业单位、社会团体和受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。8、组织实施全县经济责任审计工作;按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。9、按审计法规定和上级审计机关、县政府授权,对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督;按上级审计机关和县政府授权,对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。10、组织实施政府投资项目审计,强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督,实现结(决)算审计全覆盖。11、承办县政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计服务中心和大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计局基本建设审计中心。
本部门2018年年末编制人数32人,其中行政编制8人,事业编制 24人;年末实有人数42人,其中在职人员29人,退休人员13人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计局 |
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2018年度 |
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|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
251.49 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
237.69 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
251.49 |
本年支出合计 |
51 |
237.69 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
13.80 |
总计 |
27 |
251.49 |
总计 |
54 |
251.49 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
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|
|
|
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公开02表 |
||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计局 |
|
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
251.49 |
251.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
251.49 |
251.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20108 |
审计事务 |
251.49 |
251.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010801 |
行政运行 |
201.49 |
201.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计局 |
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||
合计 |
237.69 |
237.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
237.69 |
237.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
20108 |
审计事务 |
237.69 |
237.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2010801 |
行政运行 |
201.49 |
201.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
2010899 |
其他审计事务支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计局 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
251.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
237.69 |
237.69 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
251.49 |
本年支出合计 |
53 |
237.69 |
237.69 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
总计 |
28 |
251.49 |
总计 |
57 |
251.49 |
251.49 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计局 2018年 单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
237.69 |
237.69 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
237.69 |
237.69 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20108 |
审计事务 |
237.69 |
237.69 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2010801 |
行政运行 |
201.49 |
201.49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2010899 |
其他审计事务支出 |
36.20 |
36.20 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计局 2018年 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
169.49 |
302 |
商品和服务支出 |
66.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
93.57 |
30201 |
办公费 |
18.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
19.89 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
6.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
49.67 |
30205 |
水费 |
0.56 |
310 |
资本性支出 |
0.69 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
3.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.35 |
31002 |
办公设备购置 |
0.69 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3.67 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
5.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.70 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
15.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
0.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.11 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.89 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.80 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
170.19 |
公用支出合计 |
67.50 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:审计局 2018年 单位:万元
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
16.00 |
15.60 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
3.公务接待费 |
6 |
16.00 |
15.60 |
(1)国内接待费 |
7 |
16.00 |
15.60 |
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
78 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
1,200 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计251.49万元,其中年初结转和结余 0万元,较2017年减少43.2万元,下降14.66%;主要原因是:减少的原因是单位委托工程审计咨询费未全部纳入预算。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入万251.49元。
二、支出决算情况说明
294.69本部门2018年度支出总计237.69万元,其中本年支出合计 237.69万元,较2017年减少57万元,下降19.34%,主要原因是:减少的原因是单位有部分委托工程审计咨询费未支付;年末结转和结余 13.8万元,较2017年增加13.8万元,主要原因是:减少的原因是单位有部分委托工程审计咨询费未结算支付。
本年支出的具体构成为:基本支出 237.69万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为197.57万元,决算数为237.69万元,完成年初预算的 120.3 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 197.57万元,决算数为 237.69万元,完成年初预算的120.3 %,主要原因是:因人员调整工资和新招入人员2个。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.69万元,其中:
(一)工资福利支出170.19万元,较2017年增加27.62万元,增长19.37%,主要原因是:因人员调整工资和新招入人员2个。
(二)商品和服务支出67.5万元,较2017年减少84.62万元,下降55.62%,主要原因是:2017年支付了2016年委托工程审计咨询费。
(三)对个人和家庭补助支出 0.7万元。
(四)资本性支出0.69万元,较2017年减少1.05万元,下降60.34%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为15.7万元,完成预算的98.13%,决算数较2017年减少0.79万元,下降4.79 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为15.7万元,完成预算的98.13%,决算数较2017年减少0.79万元,下降4.79%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照政策要求节省招待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
73.71本部门2018年度机关运行经费支出67.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少6.21 万元,降低8.42 %,主要原因是:单位有部分委托工程审计咨询费未结算支付。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局是监督部门,没有建设项目,所以未组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
本单位无收入,经费全部财政保障。
(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门决算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。